图片都做不好,还谈什么做亚马逊?(文末有福利)
2019年,全球范围内再次掀起了一股VAT浪潮,各国政府对跨境电商VAT问题穷追猛打,通过低价卖货思维获取市场竞争力的做法已行至末途,未来跨境电商卖家要何去何从?
跨境电商卖家该如何正确认识及应对VAT? 智赢电商学院就此特别采访了我们AMZCFO海外财税负责人杨洋:
VAT是什么?
VAT即Value Added Tax,属于附加税,是欧盟的一种税制,自动附加在商务活动产生的费用当中。
为什么各国都开始严查VAT了呢?
本身欧盟税法就要求有这个纳税义务,只是之前跨境电商卖家没有注重这个问题而已。每个国家对税务问题都会很重视的,可能是经济问题,可能是政策问题,很多敏感的问题。。。这里忽略1000个字。随着亚马逊等电商平台跟欧洲各国税局的配合,才促使欧洲站点卖家合规经营,注册税号,并且给当地税局缴纳VAT增值税。
面对强势来袭的VAT,跨境电商卖家该如何应对?
尽快注册VAT税号,避免因没有税号等不合规情况导致关店,损失严重,合理税务筹划,最大限度降低税务成本。
具体怎么注册VAT?
提供对应国家注册资料,可找税务代理注册VAT,AMZCFO可以做欧洲英法德意西波兰捷克荷兰等各国VAT,以及中东阿联酋VAT。
英德法意西VAT注册所需资料有哪些?
资料大同小异,最主要的资料为国内公司营业执照,法人身份证/护照证件,亚马逊店铺信息截图,填写各国注册表格,以及各国特殊资料,64-8等文件。西班牙较为特殊,需要做海牙认证并提供相应资料。
缴纳VAT费用的时间段是什么时候?
不同国家要求不一样,列举常见欧洲5国:
英国——申报季度的1月+7天之前;
德国——每月10日之前;
意大利——申报月或者季度的每月15日之前;
法国——每月19日之前;
西班牙——申报季度的每月15日之前
如何选择VAT税务代理?
有当地税务资质,合规经营的税务代理。列举一些细节,比如会不会给你签64-8(授权)的文件;法国和意大利是财务代表国家,税务代理是否给你做的财务代表形式的税号;核算方式是否符合欧盟税法,不会漏税和重复缴税等。
大家注册VAT时最关心的问题有哪些?AMZCfO如何解决的?
跨境电商卖家注册VAT 时,普遍会关心——时效、价格、申报周期、核算方法、资质等。
我们2016年就有开始做VAT了,时效、价格、申报周期都是紧跟最新政策和市场在调整优化的,核算方法倒是有些重要的话想提醒下大家:
大部分卖家都不是太能看懂VAT Transaction Report,但基本原则就是合规角度不要漏交和重复缴税。有些人会简单的用发货国或者收货国原则来计算,更有甚者,用意法西站点来计算,这个是很让人哭笑不得的。准确来说应该是发货国原则+远程销售概念。如果其他欧盟国家发往该国总和超过了远程销售门槛(例如发FBA仓英德法意波兰捷克总共发往西班牙的销售额超过了3.5万欧的阈值),该国才会变成收货国核算方法,对应的其他国家发往该国的也要自动剔除掉。