英国法案生效后,英国vat增值税的常见问题解答
VAT增值税合规正是在欧洲站业务长远布局,厚积薄发的关键之一。可能你一开始并没有注意到相关问题,但要想在亚马逊欧洲站保持良好销售表现,不错过每个旺季的爆单机会,增值税这项提前“排雷”的工作做足做好,是欧洲站业务稳健发展的“护身符”。让我们一起来看看怎么能方便快捷又省钱省心地实现欧洲多国齐通关,开启业务长远发展路。
欧洲增值税合规开启准备:
1. 根据法规确定是否需要上传增值税税号
2. 使用亚马逊增值税整合服务进行税号注册和申报
3. 了解发票开具政策有更新及时跟进
4. 巧用发票上传工具轻松解决开票烦恼
目前英国,德国和法国出台针对增值税合规的详细政策,为了帮助大家更好地理解VAT,做好合规经营!
英国VAT
受《2018年度英国财政法案》影响,卖家在英国何时应当进行增值税税号的上传取决于你在英国开始有库存的时间。自你在英国有库存起,你将共有90天的时间进行英国增值税税号上传,否则你的英国站销售权限将会受到影响。
德国VAT
根据德国税务合规法案,你在德国是否有增值税税务注册的责任取决于你是否符合以下四种情形之一:
▼ 你的企业在德国依法设立。
▼你在德国储存库存并从德国配送商品。
▼ 你在另外的欧盟国家储存库存运送给德国消费者,一年期间所有销售渠道在德国的销售总额超过100,000欧。
▼你从非欧盟国家向德国客户发货,而你(或代表你的承运人)是登记进口商。
请注意,自你在德国存放库存起,亚马逊就要求你卖家平台存在有效的德国税务证书,请提前准备德国税务证书的注册。如果你在德国没有增值税义务,你仍需要填写德国税务免责声明。
法国VAT
虽然有很多情况都要求注册法国增值税,但对多数亚马逊卖家而言,最常见的三种情况是:
▼ 你的公司在法国境外,但在法国境内储存库存并配送订单。
▼ 你从储存库存的另一欧盟国家/地区(非法国)向法国买家配送商品,且你每年向法国买家销售的总金额超过€35,000。
▼ 你在法国境内成立公司,并从法国向法国买家配送商品,且你每年在所有销售渠道中的销售总额超过€82,800。