普及香港公司做账审计知识,详解!
年末,补税潮又要来了。
查看近期,欧洲税局已经开启催债模式了。
每年年末,欧洲税局都会进行排查。这段时间,就有不少欧洲市场的卖家收到了税局的补税邮件,邮件要求卖家对有销售历史的店铺,进行补税。 // 社长提醒 社长提醒,大家要留意邮件,不然错过而引起的税务问题,都有可能面临封号,年底了谁都不想这样。 这次已经补税的卖家表示,销售额都是按 20% 的正常税率进行计算。 不过有养号的卖家表示,店铺出一单后就被停了,原因是没有注册 VAT 。回想今年,疫情之下的欧洲让不少卖家走上了销售红利道路,这是利好,令不少卖家头疼的是,要交一大笔费用的欧洲 VAT 申报。如果不申报,后果也会很严重。 对于欧洲 VAT 申报的问题,欧洲税局出过以下规定: 1 卖家已经有“波兰、意大利”的增值税号,需尽快上传至卖家平台 2 正在注册增值税号的卖家,需直接回复并提供相关凭证,如和税务代理签订的合同。(目的是平台记录你的信息) 一般来说,销售额没超过规定数值暂不用税号,但不少经验丰富的卖家表示,封号的风险不确定,其他站点的卖家最好上传税号。 欧洲 VAT 的问题,对于卖家来说,可能还是有很多疑点,为了帮助大家理解,以下是关于该问题的一些整理,另外还有关于亚马逊补税所涉及的费用。 亚马逊补税涉及的费用 (1)补税的申报手续费用,每个月 300 元。 (2)税费:应交税额=(销售额/1.19)*0.19(不含税价格*税率19%) (3)罚金,主动申报的一般不会产生 欧洲VAT问题 1. 什么情况下要注册 VAT (符合任一条件) (1)欧盟成员国卖家,年销售超过 8.1W (2)商品最后投递使用了欧盟仓储的非欧盟成员国的卖家(中国卖家) (3)从国内直邮的中国卖家,累计12个月销售额超过7万英镑,需注册并按时申报缴纳 2. VAT申请资料 欧洲各国没有多大差异,这里以英国为例。英国税号的申请对象可以是:个人、中国公司、中国香港公司、英国公司。 申请资料 英国 VAT 1. 公司营业执照(香港则提供 BR 商业登记证、CR 注册证书) 2. 法人身份证或者护照(正反两面) 3. 法人 的 2 份证明文件:法人户口本(首页和本人页)、出生证明、结婚证、离婚证、房产证、房贷明细、租房合同、工作证明(以上任选两项) 4. 生效日期前、后一个月的总结报告(没有销售记录则不可生成销售截图) 5. 平台的 FBA 截图 6. 货代合同 7. 代理协议 8. 海外 VAT 申请信息表公司 ——复印件、扫描件、照片都可以 3. 各国VAT税率 英国 20%,法国 20%,德国 16%(明年恢复19%),意大利是 2%,西班牙 21%,捷克 21%,波兰 23% 。 4. 各国VAT每年申报次数 英国4次,德国13次,法国12次,意大利12次,西班牙5次,波兰12次,捷克12次,荷兰4次。 5. 其他 卖家可用进项抵扣欧洲 VAT。部分站点会强制缴纳,不是平台代缴,缴纳方式是卖家自主申报。 以上仅供参考 如有大家有疑惑欢迎留言探讨!