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沙特阿拉伯于2018年1月1日实施了VAT制度。该制度基于海湾合作委员会的VAT协定,该协定为其6个成员国设定了VAT发挥作用的广泛参数。
1. 从事应税供应的居民和非居民企业必须在超过VAT登记限额后的20天内向税务机关进行注册。企业最会评估他们是否每月超过阈值 2. 注册门槛为SAR375,000 3. VAT注册可以追溯或追溯日期 4. 零税率或“礼物”供应将不计入VAT登记门槛;但根据反向收费收到的补给将 5. 年度门槛以下的企业可以自愿注册VAT 6. 包含反拆分规则,旨在避免避开增值税注册门槛 7. 非居民纳税人可以使用税务代理或直接注册 8. 非居民必须任命税务代理人,该代理人必须经税务机关批准 9. 纳税人对纳税人的增值税负债负连带责任 10. 增值税集团注册,其中关联企业可以申请一个单一的,合并的注册和ID。雅玛森黎老师18929433668知悉,该标准包括: ① 仅常驻企业 ② 共同控制业务 ③ 至少有一家企业必须有资格单独获得增值税注册 ④ 其中一项业务将被提名为报告实体 11. 如果应税供应停止或低于年度增值税登记限额,则需要注销增值税 受疫情影响,今年7月1日起增值税税率从5%提高到15% 1. 低值货物:单票快递海关认定货值<260美金 VAT=海关认定货值*15% 2. 高值货物:单票快递海关认定货值≥260 美金 VAT=(海关认定货值+关税)*15% 增值税退税是每季度一次,一旦销售额达到4000万,就必须每月申报增值税。沙特要求海外公司的财务代表注册沙特VAT。 ① 商家名称,包括ID信息 ② 公司地址,包括电子邮件联系方式 ③ 商业登记号 ④ VAT注册日期 ⑤ 年度应税用品价值 材料齐全且无误的情况下,2-3 个月。 每季度的次月20号前提供数据,3个工作日内给到税务确认(目前税务师算税),26 号之前缴纳税金。 据雅玛森黎老师18929433668了解,6月21日,沙特关务署宣布自6月20日起上调部分产品的进口关税,调整幅度从0.5%-15%不等,受影响的产品由5月31日通知中的3000项减少至1449项。6月20日前离开出口国港口的产品不适用上调后的税率。 本次调涨涉及的产品包括: 动植物产品:224项产品; 化学品及橡塑胶产品:50项产品; 皮革:27项产品; 纸类及橡胶类产品:38项产品; 纺织及鞋帽类产品:91项产品; 矿物、瓷砖、金属及钢铁类产品:878项产品; 机械、电器及汽车零配件产品:115项产品; 仪器、家具、玩具、艺术品及杂项制品:26项产品 因此,有B2B或者大货倾向的卖家,请注意以上产品。
由于沙特VAT必须要有当地的税务代理机构,雅玛森黎老师提醒各位卖家,需要找正规的税务代理机构进行操作,以免因为税务问题导致账号异常。纳税人对纳税人的增值税负债负连带责任,黎老师提醒各位卖家也不要存在侥幸心理。