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VAT税务知识总览
VAT(Value Added Tax),是国家普遍采用的对纳税人生产经营活动的增值额征收的一种流转税。 以德国为例,当货物进入德国,货物缴纳进口税(主要为进口增值税);当货物销售后,商家可以将进口海关增值税(Custom Duty)作为进项税申请退回,再按销售额交相应的销售税。 VAT适用于在德国境内产生的进口商业交易及服务行为。同样适用于那些使用海外仓储的卖家们(比如 AMAZON,EBAY卖家),因为您的产品是从德国境内发货并完成交易的。货物在销售时已经在德国当地,货物并非由德国买家(顾客)个人进口进入德国。即:使用德国仓储服务的商家,都依法要缴纳VAT。 所以税务问题的本质是海外卖家使用了当地国家的仓库就需要在当地国家注册VAT税号,并且按时交税。
目前亚马逊卖家可以使用以下两种方式经营国外市场。 1. 自发货 在卖家有了订单之后,从中国发货,通过中国邮政的经济小包或者四大商业快递的渠道发货给国外买家。因为没有使用当地国家的仓库存放货物,所以自发货的方式一般不需要注册VAT税号,也不需要交增值税。 但是由于英国脱欧和新税法的实行,英国从2021年开始,所有135英镑以下的自发货,也需要申请VAT号并缴税。 包括中东的阿联酋和沙特,税法也规定,第一笔销售开始,就必须要注册和申报VAT。 将来我们会根据每个国家不同注册要求,做专门的系列讲解,请大家记得关注我们。 2. 海外仓(FBA)发货 FBA发货是亚马逊卖家特有的运营方法,因为欧洲市场是5个国家可以同时销售的,所以物流方式非常重要。FBA发货的物流方式在欧洲又分为泛欧计划和EFN(欧洲配送网络)此计划可以让亚马逊卖家将产品发到欧洲市场5个国家中的任意一个国家。然后,亚马逊会将产品分配到剩下4个国家的仓库,等当地国家有订单了,就能够快速配送,并且这一服务对卖家是免费的。 同时参加了泛欧计划的卖家,等于默许在5国设有仓储,所以需要注册5国VAT。
缴纳VAT的必要性 ✅进口退税:没有当地国家的VAT税号,就无法享受进口VAT退税; ✅合规清关:没有当地国家的VAT税号,就没有当地国家的进口资格。若被查出借用他人VAT或VAT税号无效的情况,货物可能被扣无法清关; ✅VAT发票:没有当地国家的VAT税号,就没有资格给客户开具VAT增值税发票。如果你不能提供有效的VAT发票给你的海外客户,客户有可能会取消交易甚至给差评。而拥有有效 VAT,合法经营,就可受其产品销售国法律保护,有利于建立客户信任、保障正常交易,同时将大大增加成交率及好评率; ✅电商平台:没有当地国家的VAT税号,跨境电商平台可能限制销售权限。拥有有效VAT号,更易通过电商平台的审核, 防止账号被封,帮助在其平台发展业务。